Какой налог при продаже коммерческой недвижимости

Оглавление:

PRO новостройку +7 (499) 653-64-91 (Москва)

Primary Menu

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 653-64-91 . Это быстро и бесплатно !

Коммерческая недвижимость – это склады и офисы, здания бизнес-центров и земельные участки под ними, кафе, магазины, строительные площадки и автопарковки, заводы, фабрики и производственные помещения.

Под признак коммерческой недвижимости подпадает любое помещение, здание или имущественный комплекс, с помощь которого получают прибыль.

Кто может быть владельцем коммерческой недвижимости?

Какая ставка налога при продаже коммерческой недвижимости?

Ставка налога при продаже коммерческой недвижимости физическим лицом.

Больше информации о продаже коммерческой недвижимости в России, содержится в этой статье.

  • Подготовительный

Каждый этап предусматривает определенные действия, но только правильно выполненные действия в определенной последовательности дадут максимально эффективный конечный результат.

Налоги при продаже коммерческой недвижимости физическим лицом: обязательно ли их платить во время совершения сделки?

Действительно ли все ли физ. лица, продающие коммерческие объекты, должны платить налог?

Но, данная ставка применяется в случае, если имущество все это время не использовалось в коммерческих целях для получения прибыли, а физическое лицо не было зарегистрировано, как частный предприниматель.

Для иностранца, продающего собственный объект недвижимости, расположенный на российской территории, утвержден 30 % размер налога. З-х летняя налоговая льгота, предусмотренная для граждан России, на граждан не резидентов РФ не распространяется.

Размер и порядок оплаты налога на сдачу жилья в аренду — тут.

Продажа коммерческого объекта предпринимателем

База налогообложения и налоговая ставка четко определяется НК РФ.

Система налогообложения российских предпринимателей

  • общая – ОСНО
  • единый налог на вмененный доход – ЕНВД
  • Продажа объекта недвижимости предпринимателем на ОСН классифицируется как доход физ.лица (НДФЛ), и предусматривает ставку 13%. Кроме этого, продавец должен заплатить 18 % налога на добавленную стоимость (НДС).

    ИП, применяющий УСН, при продаже коммерческого объекта должен будет заплатить в бюджет 6% от стоимости сделки.

    Для предпринимателей на ЕНВД четко определена деятельность, попадающая под эту систему налогообложения, и продажа объектов недвижимости в это перечень не входит. Точнее, предприниматель этой группы может продать недвижимость, но заплатить после сделки 13 % НДФЛ и 18 % НДС.

    Согласно действующему НК РФ физ. лицо-предприниматель при сделке по продаже бизнес недвижимости должен уплатить одну из двух ставок налога — 13% или 6%, и 18 % НДС, если применяется ОСН.

    Соотношение системы налогообложения и размера налога на продажу коммерческой недвижимости.

    Именно на подготовительном этапе проводится экспертная оценка продажной стоимости объекта недвижимости, определяется налогооблагаемая база и ставка налоговых отчислений, подлежащих оплате после совершения сделки.

    Как получить налоговый вычет при покупке квартиры и какие документы для этого потребуются, вы можете узнать в материалах нашей новой публикации.

    Стоимость объекта можно уменьшить на сумму затрат, подтвержденных документами или на сумму амортизационных отчислений, на которые ранее не уменьшалась стоимость объекта.

    В любом случае для законного уменьшения базы налогообложения потребуется помощь профессионального бухгалтера.

    Какой предусмотрен налог на дарение квартиры и в каком порядке осуществляется его выплата — читайте здесь.

    Где и как отражается продажа объекта недвижимости?

    Стоимость проданного объекта отражается в документах бухгалтерского учета – выбытием основных средств и увеличения прибыли на сумму продажи.

    Возможные нюансы после сделки

  • Следует знать, что продажа объекта официально отражается во многих документах. Стоимость объекта указана в договоре продажи, а полученная покупателем сумма отражена в банковской выписке движений средств по расчетному счету или приходному кассовому ордеру при расчете наличными деньгами.
  • Также при проверке специалисты легко смогут определить, не занижена ли стоимость объекта при продаже, и как результат уменьшена база налогообложения. Любое из выявленных нарушений классифицируется как нарушение Налогового кодекса и влечет доначисление налога и штрафные санкции.
  • Нередки случаи, когда органы в судебном порядке доказывают занижение продажной стоимости объекта и в принудительном порядке через суд «заставляют» ИП «доплачивать» налог.
  • Ответ прост, обратиться в компанию по недвижимости или нанять опытного бухгалтера-аудитора.

    Post navigation

    14 thoughts on “ 4 правила уплаты налогов физическим лицом при продаже коммерческой недвижимости ”

    У меня такая ситуация.
    В мае 2016 года планирую выйти замуж. С мужем на данный момент проживаем в моей приватизированной квартире. Квартира приватизирована на меня и двоих моих детей в равных долях.
    Приблизительно через два года планирую продавать эту квартиру и покупать квартиру в другом районе.
    Мой будущий супруг иностранный гражданин. Мы торопимся начать делать вид на жительство, а в дальнейшем получать гражданство.
    Жизнь долгая и люди разные. Если я в браке куплю квартиру по факту она будет моя и куплена она на мои деньги. Переживаю за то что если вдруг будет развод, то муж может претендовать на часть этой квартиры.
    Хотела бы узнать каким способом и не откладывая свадьбу можно обезопасить себя и детей от потери квартиры не дай Бог в случае развода?

    Здраствуйте!У меня такая ситуация я работаю и живу в Санкт-Петербурге,прописан же у родителей в Омске.Так получилось ,что до этого времени квартира в Омске , где я прописан ,была не приватизирована,в ней также прописаны и проживают кроме родителей два моих брата.Родные подготовили документы на приватизацию и требуется мое присутствие,однако так уж сложилось, что я в скором времени покупаю квартиру в Санкт-петербурге ,где собственно и пропишусь на постоянной основе,в таком разе могу я отказаться в пользу скажем родителей от приватизации и выписавшись не учавствовать в ней,правда сказать у меня и по времени не получиться отпроситься или взять отпуск без содержания на работе.Если да то что именно надо для этого делать и как правильно это оформить наториально? Заранее благодарю за помощь.

    Здравствуйте! Я частное лицо,пять лет назад построил нежилое помещение,которое сдавал в аренду под магазин.В настоящее время помещение не используется и я хочу его продать.Распространяется ли на меня в таком случае трёхлетняя льгота или платить налог с продажи ?

    Добры день! Владела коммерческой недвижимостью с 2012 г, в 2015 г отписала его на дочь, она продала его через год.Нужно ли ей подавать декларацию 3-НДФЛ? Стоимость офиса была по договору 500тыс р. продан за 900 тыс р

    эдравствуйте,Я ИП и директор ООО хочу переоформить на себя .как на частное лицо недвижимость ООО,Также я являюсь учредителем ООО с 40% ,второй учредитель мой отец с 60% (он согласен) ,Как это лучше сделать и какие налоги и расходы меня ожидают,

    продал ком.недвижимость будучи физ.лицом владел меньше 3 лет- если приобрету другую ком. или квартиру как будет расчитан налог

    Здравствуйте! Я как физлицо купил коммерческую недвижимость. Потом заргистрировал ип на усн. Использовал недвижимость в коммерческих целях. Теперь ее хочу продать. Заплачу 6% со всей сделки! А если поменять режим доходы -расходы (15%), то тогда я заплачу 15% с разницы между покупкой и продажей недвижимости?

    Здравствуйте. Несколько объектов не жилой недвижимости было продано в течении 2016 года, как нужно оплатить налог, ежеквартально авансовыми платежами или можно по итогу года сразу всю сумму оплатить? недвижимость сдавалась в аренду предпринимателем находящемся на УСН.

    Добрый день. скажите, пожалуйста, как будет облагаться сумма от продажи коммерческого объекта, если существуют два собственника: у одного собственность с 2011 года, у другого с 2013 года

    Добрый день! Мы продаем коммерческую недвижимость иностранного ЮЛ (Швеция) не зарегистрированного в налоговом органе в качестве налогоплательщика, а зарегистрированного в качестве собственника нежилого недвижимого имущества. Покупатель ИП. Какие налоги необходимо уплатить в бюджет налоговому агенту, т.е. ИП. Заранее спасибо.

    Налог с продажи объекта коммерческой недвижимости

    Дмитрий Заводцов

    Проверено ЦИАН

    Участник программы «‎Работаю честно»

    Вариант один: «в случае если недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя, то доходы от его продажи учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу. «
    Вариант два: имущество должно быть оформлено на ИП.

    Смущает фраза «в составе»

    Дмитрий, обязательно почитайте вот здесь http://realty.dmir.ru/forum/267808/. Этот вопрос аналогичен Вашему. Там и ответы и ссылки есть хорошие.

    Ирина Владимировна. Спасибо за ссылку, но там тема жилья. В коммерческой недвижимости не действует. Собственность более 3 лет правило 250000 работает. Со специалистами разговаривал, так они с 300% уверенностью говорят что сделка может быть под налогом 6%, т.к. ИП — это налоговый статус физлица, был какой то семинар с участием налоговых консультантов и представителями налоговой. Документов то только показать не могут мне, а мне бы почитать

    http://www. subschet. ru/subschet. nsf/docs/C3257427001FF63244257B040065407E. html ссылочку нашел, вроде написано. «В случае если недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя, то доходы от его продажи учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. «

    Дмитрий, если «иное имущество» более трех лет в собственности физлица, продает его физ. лицо, а не ИП, то по обстоятельствам можно повернуть и так, чтобы вовсе не платить налог. Жилье в том вопросе или нет, но оно использовалось в коммерческой деятельности ИП. Прочитайте там все до конца внимательно, там есть зацепки.

    Имущество не может быть оформлено на ИП, оно может оформлено на физлицо, а он ИП. Вы хотя бы раз видели св-во о собственности где собственник ИП..

    Ип вроде как статус физ. лица для ведения предпринимательской деятельности и соответственно с выбранным налогообложением, соответственно если объект ком. недвижимости используется как источник дохода со всеми платами, то и при его реализации с проводкой по р/сч так же облагается налогом ип. Я правильно понимаю? Спасибо

    Дмитрий, пробовали отправлять оцифиальный запрос в МинФин?
    Попробуйте.
    Этот ответ будет не просто рекомендательным для территориального отделения УФНС, а обязательным для исполнения.

    Времени нет на данную сделку, но чувствую надо такую бумагу, продавать еще буду, еще много осталось

    Нет, Евгений, не видела и, если Вы правы, то и не увижу никогда.:-))

    На мой взгляд, чтобы достаточно веско обосновать 6% (а не 13%), надо подтвердить факт использования нежилого помещения в деятельности ИП и факт более-менее регулярной уплаты 6% с доходов от использования этого помещения. Независимо от статуса (ИП или не ИП) на момент приобретения помещения в собственность.
    И Вы еще не разговаривали, похоже, с налоговыми консультантами и адвокатами по налоговым спорам. Удачи.

    8 лет сдаю в аренду, деньги приходят безналом и соответственно плачу налоги, копии договоров всегда прикладываю к книге ДР в налоговую. Здесь вроде все в порядке. Что самое интересно последние лица сами толком не знают 🙂 общались, и мнения разные

    Ну тогда все просто: если собственность более 3 лет («8 лет сдаю в аренду») — показывайте доход от продажи (типа не облагается НДФЛ — ст.217 НК, иное имущество, и не использовал его в предпринимательской деятельности ИП) в декларации физлица и не показывайте его в декларации ИП (там- только доходы от сдачи в аренду). То есть подайте 2 разные декларации. Если кто-то попытается переквалифицировать 0% налога физлица на 6% с доходов ИП, — расскажете, что на балансе ИП это имущество никогда не состояло и всякое другое, что посоветует квалифицированный налоговый юрист/адвокат. Ну проиграете в худшем случае и заплатите 6%, но никак не 13%! Обращайтесь, короче, если до этого дойдет (но не факт, что дойдет).

    www.cian.ru

    Бесплатная консультация юриста по недвижимости — договоры, оформления сделок, выселение/заселение

    4 правила уплаты налогов физическим лицом при продаже коммерческой недвижимости

    Бизнес-недвижимость – высоколиквидный и быстро окупаемый вид бизнеса, пользующийся огромной популярностью у деловых людей. Инвестиции, вложенные в коммерческую недвижимость, при грамотно рассчитанном бизнес-проекте и «правильном» управлении, в перспективе дают колоссальные прибыли своим владельцам.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Понятие коммерческой недвижимости

    б) физ. лицо-предприниматель,

    Кроме этого, любой из владельцев бизнес-недвижимости может быть

    • гражданином РФ, или налоговым резидентом
    • гражданином другого государства, или налоговым нерезидентом.
    • Ставка налога при продаже коммерческой недвижимости физическим лицом зависит от системы налогообложения, в которой работает владелец помещения на момент совершения сделки.

      Как проходит процесс продажи недвижимости?

      Продажа бизнес-недвижимости – процесс непростой, требующий специальных знаний и практического опыта в сфере права, экономики, бухгалтерии и аудита. Для достижения эффективного результата – выгодной продажи объекта в максимально короткий срок, необходимо привлечение специалистов из компаний, занимающихся куплей-продажи недвижимости.

      Профессиональные юристы, эксперты по недвижимости и аудиторы, «по полочкам» разложат все вопросы, связанные с продажей объекта: определят стоимость, найдут покупателя, подготовят пакет документов, помогут заключить сделку.

      4 основных этапа продажи коммерческой недвижимости

      • Оформление сделки
      • Регистрация в Гос.реестре прав собственности нового владельца.
      • Действующее российское законодательство предусматривает уплату налогов за продажу недвижимости, в т. ч. и коммерческой. Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, денежная сумма от продажи бизнес-недвижимости – это доход от предпринимательства.

        Налог при продаже коммерческой недвижимости, которая была в собственности более 3 лет

        При продаже физическим лицом гражданином РФ недвижимости, находящейся в собственности продавца 3 года и больше, налоговая ставка не применяется.

        Налог при продаже коммерческой недвижимости, которая была в собственности менее 3 лет

        Если проданное имущество было в собственности продавца меньше 3-х лет, то предусмотрена ставка 13% к общей стоимости объекта недвижимости.

        Поскольку речь идет о коммерческой недвижимости, целью использования которой является получение прибыли, то следует рассматривать начисление и уплату налогов при продаже бизнес недвижимости предпринимателем.

      • упрощенная – УСН
      • Различные системы налогообложения предпринимательской деятельности определяют разные ставки уплаты налогов.

        Подготовительный этап или предпродажная подготовка

        На этом этапе проверяют «чистоту» истории объекта, собирают необходимые документы и справки, рассчитывают налоги, которые необходимо будет заплатить.

        Можно ли оптимизировать налоги от продажи бизнес недвижимости?

        В некоторых случаях – да! На законных основаниях можно уменьшить налогооблагаемую базу от продажи объекта, которая уменьшит размер налоговых отчислений.

        Полученный от продажи доход декларируется и подается в налоговую инспекцию по месту регистрации ИП.

  1. Налоговая проверка покажет всю сумму, полученную от продажи объекта, и налоговикам не составит большого труда определить, правильно ли был рассчитан и уплачен налог.

Как уберечься от ошибок во время продажи бизнес-недвижимости?

Продажа коммерческой недвижимости: какие налоги нужно заплатить? Информация содержится в следующем видео-интервью:

Бесплатная консультация

Екатерина, все верно. Если вы выйдя замуж, продадите свое жилье. Вновь приобретенное будет считаться уже совместно нажитым. И в случае развода, ваш муж вполне может претендовать на вашу общую квартиру. Это не зависит от того на кого она будет оформлена, ели даже на Вас. В этом случае вам придется доказывать что основные деньги на приобретение нового жилья были получены от продажи вашей собственной квартиры. На всякий случай запаситесь свидетелями, и оформляйте все сделки в присутствие нотариуса.

Здравствуйте. Я Владимир Саргисович, в 2016 г. продал, мне принадлежащий , магазин. (физ.лицо) Должен ли я платить налог если помещение в собственности с 2008 г.?

Добрый вечер. Владею коммерческим помещением 10 лет, коммерческую деятельность в помещении уже не веду 2 месяца, но ИП не закрыла. Продаю это помещение, нужно ли мне будет заплатить налог после продажи .

Добрый день. Мы хотим купить квартиру для сезонного отдыха. в юстиции она будет зарегестрирована как аппартаменты. Я не являюсь ИП, сколько налогов мне придется платить при продаже такой недвижимости. Муж ИП, но занимается другой деятельностью. Будут ли налоги. если квартира будет оформлена на него? Можем ли мы сдавать ее в аренду от ИП мужа, и будут ли повышенные налоги в таком случае при продаже?

pronovostroyku.ru