Заявление на возврат подоходного за обучение

Документы для вычета

Список документов для оформления вычета

Для того чтобы оформить налоговый вычет на обучение Вам понадобятся следующие документы и информация:

  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
  • Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  • Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога за обучение.
  • Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения. В ИФНС подается заверенная копия договора.
    Примечание: если стоимость обучения со времени заключения первоначального договора повысилась, то требуется представить документы, подтверждающие это увеличение. Таким документом обычно служит дополнительное соглашение к договору.
  • Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
    Примечание: если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.
  • Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
  • При оформлении налогового вычета за обучение детей дополнительно предоставляются:

  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения). В ИФНС подается оригинал справки.
  • копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой)
  • При оформлении налогового вычета за брата/сестру дополнительно предоставляются:

    1. копия собственного свидетельства о рождении;
    2. копия свидетельства о рождении брата/сестры;
    3. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения).В ИФНС подается оригинал справки.
    4. При оформлении налогового вычета на обучение за рубежом дополнительно предоставляются:

    5. нотариально заверенные переводы всех документов, составленных на иностранном языке;
    6. Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов.

      Подготовка документов с помощью сервиса «Верни Налог»

      Cервис «Верни Налог» поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога, отвечая на простые вопросы. В дополнение он также предоставит Вам подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы, а в случае любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.

      Как заверить копии документов?

      По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

      Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

      verni-nalog.ru

      Заявление на возврат налога по вычету на обучение: форма и бланк, которые можно скачать, образец заполнения, порядок отправки в налоговую. Документ оформляют, если вы получаете налоговый вычет по расходам на ваше обучение или обучение ваших детей. Подробнее о том как получить вычет за обучение смотрите по ссылке.

      Потратив деньги на свое обучение (или обучение своих детей) вы вправе вернуть из бюджета 13 процентов от общей суммы подобных расходов (получить налоговый вычет на обучение). Из этого правила есть исключения и сумма расходов на обучение, по которой можно претендовать на возврат ограничена законом. Все подробности по ссылке выше. А здесь вы найдете официальный бланк заявления на возврат в формате Эксель (Excel) и ПДФ (PDF), который можно скачать, заполнить и распечатать, а также рекомендации по его заполнению (с образцом заполнения) и отправке в налоговую инспекцию. Другие образцы заявлений даны здесь:

      Заявление по вычету на обучение: порядок оформления

      По закону заявление на возврат налога в связи с вычетом на обучение может составляться в произвольной форме. Налоговая служба не в праве утверждать его форму. Однако, зачастую, на информационных стендах в налоговых инспекциях висят рекомендуемые формы подобных заявлений. Вы вправе составить заявление по той форме, которая рекомендована инспекцией или составить заявление на возврат налога так как вы хотите. Отказать вам в возврате налога лишь по тому основанию, что ваша форма не соответствует образцу налоговая служба не вправе. Но лучше, во избежание не нужных споров, это сделать по официальной форме.

      Заявление на возврат налога нужно составлять по форме, которая утверждена Приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@. Эта форма является обязательной для всех (!) налоговых инспекций России.

      На нашем сайте есть:

    7. Образец заполненной формы заявления на возврат налога в связи с обучением. Строки, которые вы должны оформить, заполнены красным шрифтом.
    8. Шаблон заявления на возврат налога в формате Эксель (Excel) и ПДФ (PDF) (см. прикрепленные файлы). Вы можете его скачать, заполнить ориентируясь на наш образец и указав собственные данные.
    9. О том, в какие сроки инспекция обязана вернуть налог смотрите по ссылке. Сейчас о том, как заявление заполняют.

      Общие правила

      Заявление состоит из трех листов. Заполнить нужно каждый. В титульном листе указывают ваши данные и другую информацию о возвращаемом налоге (в вашем случае это налог на доходы физических лиц). На второй лист вписывают ваши банковские реквизиты на которые будут возвращены деньги. Третий лист посвящен индивидуальным сведениям о вас: паспортные данные и место регистрации (прописки).

      Заявление можно заполнить от руки печатными буквами, а можно и на компьютере. Но подпись на заявлении обязательно должна быть «живая» (то есть нанесенная от руки). Ее проставляют только на титульном листе.

      Титульный лист заявления на возврат

      1. Укажите свой ИНН. Если он вам не известен, то вы можете узнать его через наш сервис «Узнать свой ИНН» . Строку КПП заполнять не нужно. Она предназначена исключительно для организаций.

      2. Укажите номер заявления в формате «1 — — — — — «. Если вы одном и том же году подаете второе заявление, то его номер будет «2 — — — — — » и т. д. Несколько заявлений потребуется если:
      — вы возвращаете налог сразу за несколько лет. На каждый год нужно составить свое заявление;
      — вы допустили ошибку в первом заявлении и подаете исправленный документ повторно.

      3. Напишите код налоговой инспекции в которую вы подаете заявление. Узнать код своей налоговой инспекции вы можете на сайте налоговой службы по ссылке.

      4. Укажите свои фамилию, имя и отчество печатными буквами в каждой строке заявления.

      Заполненные строки будут выглядеть так:

      5. Далее укажите статью Налогового кодекса, на основании которой вам обязаны вернуть деньги. Это статья 78 Налогового кодекса

      6. Затем укажите код причины переплаты. Если вы заплатили (или с вас удержали) лишнее — 1, если с вас взыскали сумму принудительно (например, судебные приставы) — 2, показатель — 3 касается только организаций. При возврате налога за обучение здесь будет — «1».

      7. Далее укажите код платежа, который вы возвращаете. Если налог — 1, если сбор — 2, если страховой взнос — 3, если пени — 4, если штраф — 5. У вас здесь будет стоять «1».

      8. В следующую строку впишите сумму, которую вам обязаны вернуть. Цифра должна быть прижата к правой стороне строки (см. пример ниже).

      Сумма налога к возврату должна совпадать с аналогичным показателем, указанным в декларации по налогу (форма 3-НДФЛ). Сумма к возврату по заявлению должна совпадать с цифрами, вписанными в строку 050 «Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета» Раздела 1 (если таких разделов в вашей декларации несколько, то сумме этих строк по всем разделам) и строке 130 «Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета» Раздела 2.

      9. Далее укажите код налогового периода: две буквы, две цифры и год, за который возвращается налог. Вы возвращаете налог на доходы физических лиц. Он годовой. Поэтому здесь пишут «ГД». Годовой платеж имеет кода «00». Далее укажите год за который вы возвращаете переплату. Например, вы обучались в 2018 году и возвращаете переплату налога на доходы за 2018 год. Тогда эта строка будет заполнена так: «ГД.00.2018»

      10. Укажите код ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований). ОКТМО — это код региона по вашему месту жительства (прописке). Узнать ОКТМО можно по этой ссылке.

      11. Следующая строка КБК — это код бюджетной классификации доходов бюджета, который состоит из 20 цифр. У каждого налога свой КБК. Узнать этот код вы можете если у вас есть квитанция по налогу, который вы планируете вернуть, ранее полученная от налоговой инспекции (этот код есть в квитанции). Если квитанции нет ищите его в Интернете. Пример запроса: «КБК по транспортному налогу», «КБК по налогу на имущество», «КБК по НДФЛ». Например, КБК для налога на доходы — 182 1 01 02010 01 1000 110. Его и нужно вписать.

      12. Далее укажите количество страниц в заявлении — «003» и количество листов документов, которые вы прилагаете к этому заявлению. Если один лист — «001», если два — «002», если три — «003» и т. д.

      При возврате налога на доходы за 2018 год заполненные строки будут выглядеть так:

      Если вы сдаете заявление лично в последнем блоке титульного листа «Достоверность и полноту сведений, указанных . » укажите «3», номер своего телефона, текущую дату и поставьте «живую» подпись. Если декларацию сдает за вас представитель по доверенности впишите цифру «2», его ФИО и данные доверенности, заверенной нотариусом (серию и номер). В блоке «Заполняется работником налогового органа» ничего писать не нужно.

      Если вы сдаете заявление самостоятельно (без представителя), этот блок может быть заполнен так:

      Второй лист заявления — банковские реквизиты и личные данные

      На этом листе укажите повторно свой ИНН, фамилию и впишите инициалы. Далее впишите все банковские реквизиты по которым должен быть возвращен налог. Банковские реквизиты для зачисления денег возьмите в том банке, где у вас открыта карта или счет. По вашей просьбе вам дадут распечатку где все реквизиты будут указаны. Тикже вы можете их взять из личного кабинета того банка, в котором открыт счет (если вы оформляли доступ в личный кабинет). В Сбербанке Он-лайн нужно зайти в данные своей карты или счета кликнув на него, зайти во вкладку «Информация по вкладу» и кликнуть ссылку «Реквизиты перевода на счет вклада».

      Для возврата налога вы должны указать на этом листе и свои данные: ФИО и реквизиты паспорта.

      Если вы впишите в заявление банковские реквизиты другого человека (например, жены или мужа), то деньги по такому заявлению вам не перечислят. Также вы не сможете получить деньги, если в реквизитах вами будет допущена ошибка (достаточно пропустить или написать неправильно одну цифру). Конечно во всех этих ситуациях ничего страшного нет. Деньги вам вернут в любом случае. Но для этого потребуется новое заявление с верными данными. В результате процесс возврата затянется.

      Заполняют нужные реквизиты так:

      1. Наименование банка — полностью в точном соответствии с данными, полученными из банка.

      2. Банковские реквизиты в точном соответствии с данными, полученными из банка.

      3. Цифру «1» и номер счета.

      Нужные данные могут быть вписаны в заявление на возврат так:

      Далее впишите в заявление свои личные данные (ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность). Тут же надо отразить и код документа. У каждого документа, удостоверяющего личность, свой код. В частности:

      — 21 — паспорт;
      — 03 — свидетельство о рождении;
      — 07 — военный билет;
      — 10 — паспорт иностранного гражданина.

      Полный перечень документов с кодами есть в Приложении 2 к Приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. Все перечисленные данные могут быть заполнены так:

      Третий лист заявления — личные данные

      Здесь все совсем просто. На этом листе отражаем:

      — фамилию и инициалы;
      — код вида документа, удостоверяющего личность и его реквизиты;
      — адрес регистрации по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

      Внимание!

      Если вы указали свой ИНН на первом и втором листе заявления, то третий лист можно не заполнять вообще.

      Необходимые данные могут быть заполнены так:

      Как сдать в инспекцию заявление на возврат налога по обучению

      Заявление может быть сдано вами в инспекцию лично (например, при подаче декларации 3-НДФЛ в которой указана сумма вычета за обучение и сумма налога к возврату) или отправлено по почте. При отправке почтой днем подачи заявления считается дата его передачи почтовому отделению для отправки.

      Прежде всего вам нужно сдать декларацию по налогу (форма 3-НДФЛ) за тот год, в котором было оплачено обучение с указанием в ней суммы налогового вычета за обучение. Второе – приложить к нему заявление на получение вычета и возврат налога. К декларации прилагают документы, которые подтверждают ваши расходы на обучение и наличие детей, опекаемых, сестры, брата (если вы получаете вычет на их образование).

      Перечень документов, которые подтверждают ваше право на налоговый вычет за обучение, установлен письмом Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2012 г. № ЕД-4-3/19630 (указанное письмо обязательно для применения всеми налоговыми инспекциями России). Данный перчень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Это значит, что налоговики не вправе требовать дополнительные документы, которые в данном перечне не указаны.

      В состав необходимых документов включают:

    10. копию договора на обучение, все приложения и дополнительные соглашения к нему;
    11. копию документов, подтверждающих оплату обучения (чеки, контрольно-кассовой машины, квитанции к приходно-кассовым ордерам, платежные поручения).
    12. При оплате очного обучения своих детей, родственников (брата или сестры) или подопечных дополнительно предоставляются:

      • копия документа, подтверждающего очную форму обучения (например, справку учебного заведения);
      • копия документа, подтверждающего степень родства, факт опеки или попечительства и возраст обучающегося (например, свидетельство о рождении).
      • В первом случае (при передаче заявления лично) составьте заявление в двух экземплярах. Первый отдайте в инспекцию. Второй — останется у вас. Потребуйте от сотрудника налоговой инспекции, принимающего заявление о возврате налога, проставит на втором (вашем) экземпляре отметку-штамп о принятии заявления с указанием текущей даты. Они ОБЯЗАНЫ это сделать.

        Во-втором случае (при отправке почтой) отправляйте заявление ценным письмом с описью вложений и, желательно, с уведомлением о вручении. Оценка письма — 1 руб. Обязательно сохраните почтовую квитанцию об отправке и впоследствии полученное уведомление о вручении (если письмо направлялось с уведомлением). Эти документы будут подтверждать факт отправки заявления в налоговую инспекцию (квитанция об отправке) и факт его получения инспекцией (уведомление о вручении). Отследить ваше письмо можно по номеру, указанному в квитанции (почтовый идентификатор). Это 14 цифр. Сервис почты России по отслеживанию писем смотрите по ссылке. Там вы узнаете когда это письмо было вручено налоговой инспекции.

        Для возврата налога откройте счет в любом отделении Сбербанка (для этого потребуется только ваш паспорт). Это упростит процедуру возврата. Почему-то в налоговых инспекциях считают, что других банков в России нет. Как мы уже сказали банковские реквизиты счета, которые нужны для возврата налога, вам дадут в отделении где у вас открыт счет. Если у вас нет данных для заполнения тех или иных строк заявления (например, вам не присвоен ИНН или вы не знаете ОКТМО) не заполняйте их. Самое главное в заявлении на возврат налога в связи с обучением это данные:

      • о вас (ФИО, адрес и т. д.). Без них непонятно от кого поступило заявление;
      • о ваших банковских реквизитах. Без них непонятно куда платить налог;
      • о сумме налога. Без них непонятно в какой сумме вы требуете возврат.
      • Остальные данные не очень нужны. Поэтому их отсутствие — не критично.

        Налог вам обязаны вернуть в течение одного месяца с момента получения от вас заявления. Если налоговой инспекцией этот срок пропущен они обязаны заплатить проценты (пени) за каждый день в просрочке возврата. Проценты начисляют исходя из ставки рефинансирования Банка России (ключевой или учетной ставки) за каждый календарный день просрочки в возврате. Подробнее о сроках возврата налога смотрите по ссылке.

        Образец заполнения заявления на возврат налога по обучению

        Все страницы заявление на возврат налога в связи с обучением могут быть заполнены так:

        Портал «Ваши налоги»
        2017

        ____________________________________________________________________________________________________________________

        ВНИМАНИЕ!

        НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В РАЗДЕЛЕ «КОММЕНТИРОВАТЬ». ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА. ДЛЯ ВОПРОСОВ ЕСТЬ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА!

        ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ ЗДЕСЬ, БУДУТ БЕСПОЩАДНО УДАЛЯТЬСЯ! НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ.

        vashnal.ru

        Возврат подоходного налога (НДФЛ) за обучение

        Государство нуждается в квалифицированных и хорошо обученных специалистах. И для того чтобы облегчить доступ граждан к получению образования, в налоговом законодательстве предусмотрен возврат НДФЛ не только за лечение, но и за платное обучение (за образование).

        О чем речь

        Российский налоговый кодекс (смотрите статью №219) предусматривает компенсацию части средств, вложенных в образование, путем возврата части подоходного налога. За счет налогового вычета. Этот финансовый инструмент позволит получить компенсацию за пребывание в стенах:

      • Высших государственных и коммерческих учебных заведений.
      • Средне-специальных и профессиональных образовательных центров и училищ.
      • Платных детских садов и школ.
      • В специальных школах (например, возврат НДФЛ за обучение в автошколе на права) и курсов для взрослых.
      • В детских кружков, секций и других внешкольных учебных учреждений (например, художественная или музыкальная школа).
      • Государство не ограничивает гражданина на количество получаемых им налоговых вычетов в зависимости от того, которым по счету у него является данное образование. Вместо этого существуют требования к учебным заведениям. Вот они:

      • Должна иметься соответствующая лицензия, дающая право на подобную деятельность.
      • Кроме того, возможность заниматься подобной деятельностью должна быть отображена в уставе.
      • В договоре, заключаемым между гражданином и учебным учреждением, должна быть прописана стоимость услуг именно за получение образования.
      • О том, возможен ли возврат НДФЛ при обучении в институте (заочно, очно), за обучение ребенка, какие документы для этого нужны — все это вы узнаете из данного видео:

        Субъекты выплат

        Рассчитывать на возврат налога в качестве компенсации за оплату образования могут:

      • Граждане, оплачивающие собственное образование в любой форме (очное, заочное и другие виды).
      • Платящие за учебу ребенка не старше двадцати четырех лет (за исключением заочных форм образования).
      • Оплатившие учебу родных (или сводных с одним общим родителем) сестер и братьев не старше двадцати четырех лет.
      • Опекуны за образование своих воспитанников младше восемнадцати лет и бывших воспитанников младше двадцати четырех лет.
      • При этом надо выполнить некоторые условия:

      • Лицо, имеющее претензии на налоговый вычет, должно быть зарегистрировано как плательщик НДФЛ.
      • Оплата услуг по обучению производилась по договору, заключенному с образовательным учреждением, имеющим официальный статус на территории РФ.

      Про КБК и заполнение декларации на возврат НДФЛ за обучение читайте ниже.

      Особенности заполнение декларации

      Заполнение бланка формы 3-НДФЛ декларации при возврате НДФЛ выполняется по тем же правилам, что и обычно:

    13. Заглавными печатными буквами, вписываемыми в клеточки вручную или на компьютере.
    14. Заполнение листов одностороннее, ошибки и помарки не допускаются.
    15. Величина дохода указывается в рублях.
    16. Незаполненные страницы не подаются.
    17. При налоговом вычете обязательно заполняются страницы:

    18. Титульный лист документа.
    19. Раздел 1 (суммы подлежащие уплате или возврату).
    20. Раздел 2 (расчет налога).
    21. Последующие листы (лист А и далее) заполняются по необходимости.
    22. Особенности заполнения в случае возврата:

    23. В разделе 1 обозначить сумму, обязательную к возврату (нижняя строка).
    24. В разделе 2 учесть возврат налога при расчете базы налогообложения и суммы налога.
    25. Образец заполнения 3-НДФЛ на возврат за обучение вы найдете ниже, бланк можете скачать здесь.

      Образец заполнения 3-НДФЛ на возврат за обучение

      О том, как происходит сбор документов на на возврат денег за обучение по 3 НДФЛ, читайте ниже.

      Как заполнить 3 НДФЛ при возврате налога за обучение, смотрите ниже в специальном видео:

      Получение возврата НДФЛ за обучение

      Возврат НДФЛ за обучение начинают с подготовки необходимого комплекта документов.

      Итак, какие документы нужны для возврата НДФЛ за обучение? Для возврата суммы за собственное образование:

    26. Заполненная надлежащим образом декларация о полученных доходах (3-НДФЛ).
    27. Справка, полученная по форме 2-НДФЛ. Выдается по месту получения дохода.
    28. Паспорт плюс копия.
    29. Заявление на возврат (обязательно указать номер счета для перечисления возврата).
    30. Договор на получения образования и лицензия данного учреждения, дающая право на этот вид деятельности.
    31. Финансовые документы, подтверждающие ваши платежи за учебу.
    32. Пример-образец заполнения заявления на возврат НДФЛ за обучение вы найдете ниже, бланк его также можете скачать.

      Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ за обучение

      За ребенка или родственника

      Для возврата суммы за учебу детей требуется предоставить дополнительно:

    33. Свидетельство о рождении.
    34. Свидетельство о браке (в некоторых случаях).
    35. Справка, свидетельствующая об очной форме обучения.
    36. При оплате за брата или сестру:

    37. Свидетельство о рождении вашего обучаемого.
    38. Свидетельство о рождении оплатившего обучение.
    39. Ответственные органы

      Для оформления налогового вычета за обучение надо обращаться в инспекцию ФНС по месту подачи вашей декларации о доходах.

      Порядок возврата подоходного налога необременителен для заявителя и включает:

    40. Подготовку документов.
    41. Оформление декларации с учетом возврата НДФЛ.
    42. Поход в ФНС с заполнением заявления и подачей документов.
    43. О том, сколько составит возврат 3 НДФЛ за обучение, читайте ниже.

      Расчет сумм

      Налоговый вычет можно оформить не со всей суммы, затраченной на обучение, а с установленной определенной величины. Вот эта максимально возможная сумма затрат на учебу (в рублях):

    44. 120 тысяч – личное обучение.
    45. 50 тысяч – обучение детей.
    46. Это можно наглядно продемонстрировать на следующих примерах (расчеты в рублях):

    47. При затратах на личное обучение 100000 возврат НДФЛ будет составлять: 100000 × 0,13 (13%) = 13000.
    48. При затратах на личное обучение 200000 возврат НДФЛ будет составлять: 120000 × 0,13 (13%) = 15600. Это и есть наибольший из возможных налоговых вычетов при обучении.
    49. При затратах на обучение ребенка 30000 возврат НДФЛ будет составлять: 30000 × 0,13 (13%) = 3900.
    50. При затратах на обучение ребенка 100000 возврат НДФЛ будет составлять: 50000 × 0,13 (13%) = 6500.
    51. Срок подачи заявки на налоговый вычет ограничен тремя годами после произведенной оплаты за учебу. По истечении этого периода заявления на компенсацию не принимаются.

      В ФНС решение о возврате НДФЛ принимается в течение 30 дней после подачи всех необходимых документов. Обычно срок возврата (перечисление на счет заявителя) – не более четырех месяцев.

      Еще больше полезной информации в отношении получения вычета НДФЛ за обучение содержится в этом видеоролике:

      uriston.com

      Возврат подоходного налога за обучение

      Актуально на: 21 апреля 2016 г.

      Если вы или ваш ребенок в 2015-2016 гг. учились платно и самостоятельно оплачивали обучение (а не ваш работодатель, к примеру), то теперь вы вправе получить возврат подоходного налога за учебу, заявив социальный вычет по НДФЛ (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

      Обязательным условием для получения социального вычета является наличие у образовательного учреждения соответствующей лицензии. У большинства учреждений профессионального образования такие лицензии есть. Но даже если речь не идет о профессиональном образовании или повышении квалификации, получить учебный вычет все равно можно. По мнению УФНС России по г. Москве, возврат подоходного налога за обучение в автошколе, например, также возможен (Письмо УФНС России по г. Москве от 30.06.2014 N 20-14/062183@ ).

      Как вернуть подоходный налог за учебу

      Возмещение подоходного налога за обучение можно получить, обратившись в свою налоговую инспекцию по месту жительства либо к работодателю (п. 2 ст. 219 НК РФ). Обязанность работодателей предоставлять своим работникам социальные вычеты появилась в 2016 году. В любом случае изначально нужно будет направить документы налоговикам. Они их изучат и примут решение о возможности предоставления вам социального вычета. Если вы решите вернуть НДФЛ через налоговую, то к документам, подтверждающим ваше право на вычет, надо будет приложить заявление на возврат налога.

      Если же вам удобнее будет получить вычет через работодателя, то вместе с документами на вычет в налоговую нужно будет направить заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социального налогового вычета. ФНС разработала его рекомендуемую форму (Приложение к Письму ФНС России от 07.12.2015 N ЗН-4-11/21381@ ), так что самостоятельно выдумывать текст не придется. Если с бумагами все хорошо, то в течение 30 календарных дней налоговики должны будут предоставить вам уведомление о подтверждении права налогоплательщика на получение социального налогового вычета по утвержденной форме (утв. Приказом ФНС России от 27.10.2015 N ММВ-7-11/473@ ). Его вместе с заявлением о предоставлении вычета нужно будет передать в бухгалтерию по вашему месту работы.

      Возврат подоходного налога за обучение: список документов

      Документы, которые в обязательном порядке должны быть представлены в ИФНС, — это договор с образовательным учреждением, платежные документы, подтверждающие оплату вами обучения, а также налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ ). Заявляя вычет по подоходному налогу за обучение ребенка, брата, сестры, подопечного к перечисленным бумагам надо будет приложить еще документы, подтверждающие родство с учащимся. Полный их перечень приведен в Письме ФНС России (Письмо от 22.11.2012 N ЕД-4-3/19630@ ).

      glavkniga.ru